简历编号:774222102

更新日期:2026-06-25 15:47

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钟先生

目前所在: 天河区 年  龄: 36 个人照片
户口所在: 广州市  国  籍: 中国
婚姻状况: 已婚 民  族: 汉族
人才测评: 未测评 身  高: 171 cm
我的特长: 体  重: 78 kg
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招聘帐号: 登录密码:

◆ 求职意向

行业意向: 多元化业务集团公司 
人才类型: 普通求职 
应聘职位: 审计人员:IT审计,咨询顾问/总监/经理:企业内部审计,IT-管理:咨询顾问 职  称: 高级
工作年限: 14 参加工作日期: 2012-07
求职类型: 全职 可到职日期: 随时
月薪要求: 15000~19999元 希望工作地区: 香港特别行政区,澳门特别行政区,广州市

◆ 工作经历

上海仁德会计师事务所(普通合伙)   起止年月:2025-12 ~ 2026-04
公司性质: 外商独资  所属行业:会计/审计
担任职位: 注册会计师
工作描述: 1、外资企业 IT 内控专项审计:独立实施中山威卡脚轮(Wicke)IT 一般控制(ITGC)及采购 / 销售内控专项审计,覆盖信息系统权限管理、数据安全、业务流程管控等核心环节,累计识别中高风险内控与系统缺陷 32 项,输出定制化整改方案 100% 被客户采纳落地,优化核心业务流程 11 项,有效降低企业采购舞弊、数据泄露风险。
2、外资企业年度审计 IT 辅助审计:统筹 12 家欧美外资制造企业年度审计中的信息系统辅助审查工作,对 SAP、各类进销存 ERP 系统的财务模块控制、系统间数据传输安全进行全量复核,确保财务数据与业务数据一致性,零重大审计调整、无监管问询记录,交付的 12 份审计报告全部符合国际审计准则。
离职原因: 职业规划
立信会计师事务所(特殊普通合伙)   起止年月:2021-07 ~ 2025-12
公司性质: 民营企业  所属行业:会计/审计
担任职位: 项目经理
工作描述: 作为项目负责人,主导 IT 审计、内控审计、数字化审计咨询等核心专项工作,累计交付各类审计咨询项目超 60 个,项目交付合格率 98% 以上,客户复购率超 70%。
1、IT 审计与数字化审计专项
(1)西藏银行信息科技专项审计:作为 IT 审计项目负责人,带队 2 人团队实施信息科技管理及银行卡支付敏感信息专项审计,覆盖信息安全、系统运维、外包管理等 8 大领域,运用渗透测试、数据加密评估等技术手段,发现信息安全漏洞及管理缺陷 23 项,全程推动整改落地,帮助银行规避数据泄露与监管处罚风险。
(2)南方电网数字化审计全覆盖项目:作为项目负责人,为超大型央企设计数字化审计全覆盖方案,覆盖超过10个核心业务系统,制定数据审计模型及风险图谱 30 余个,输出数字化审计转型顶层架构设计方案,被客户全面采纳落地,帮助企业实现审计工作从人工抽样到数字化全量覆盖的升级。
(3)珠海华金资本 SAP 系统全模块审计:独立带队完成 SAP 系统全模块审计,涵盖权限管理、职责分离分析、系统变更管理、财务模块控制等核心环节,发现权限互斥及配置缺陷12项,出具专项审计报告并获客户书面认可,推动企业完善系统管控体系,降低财务数据失真风险。
(4)广发银行、格力地产、广州禾信仪器等企业 IT 审计项目:主导完成多家银行、上市企业的核心业务系统、财务系统 IT 审计与 IT 辅助年报审计工作,累计识别各类系统控制缺陷超80项,全部推动整改落地,确保企业财务数据真实合规,规避监管风险。
2、内控审计与合规评价专项
(1)金融机构内控审计:主导广州银行理财业务及内控专项审计,牵头完成超过50只理财产品专项审计,按监管规范出具专项报告,识别理财业务内控缺陷与数据安全重大风险点4项,推动整改落地,帮助银行防范业务与技术合规风险;同时完成广东粤财金融租赁、粤财信托年度内部控制审计,依据COSO 框架完成全维度内控诊断,出具内控评价报告并推动整改闭环。
(2)国企及政府部门内控评价:负责广东应急管理厅、广州市场监督管理局、广东省属文化企业集团等 20多个单位的内控体系合规性审查与评价项目,累计识别系统性内控缺陷超60项,输出整改方案并推动落地,帮助客户完善内控体系,满足监管合规要求。
离职原因: 团队解散
广州市东亚集团有限公司   起止年月:2016-03 ~ 2021-07
公司性质: 国有企业  所属行业:多元化业务集团公司
担任职位: 纪检监察审计部副经理
工作描述: 作为集团内审部门负责人,全面统筹 10 余人审计团队,负责集团及 10 余家下属企业的 IT 审计、内控审计、采购审计等各类专项审计工作,搭建集团全流程审计管控体系。
1、IT 审计体系搭建与落地:依据 COBIT 框架为集团及下属企业搭建信息系统审计标准与检查清单,制定 IT 审计制度及操作细则 8 项;对集团财务、OA、HR 核心系统进行全面审计,运用渗透测试、日志分析等手段,发现系统安全漏洞及管理隐患 18 项,100% 完成整改闭环,保障集团信息系统与数据安全。
2、内控体系全流程重构:依据 COSO 框架对集团内控体系进行全面评估与重构,识别关键风险点与内控缺陷 40 余项,通过流程再造与制度优化,构建标准化集团内控管理体系,平均降低企业内控缺陷率 60%,实现集团内控体系从 0 到 1 的落地。
3、采购专项审计与降本增效:搭建大数据采购审计模型,对供应商寻源、招投标、合同签订、付款结算全生命周期进行监控,查处违规采购事项 7 起,为集团节约采购成本约 1200 万元,有效防范采购舞弊与资金流失风险。
离职原因: 工资薪金及晋升空间有限
广东广弘控股股份有限公司   起止年月:2012-07 ~ 2016-12
公司性质: 国有企业  所属行业:多元化业务集团公司
担任职位: 总账会计
工作描述: 1、财务核算与内控管理:全面负责公司总账管理及 8 家子公司合并报表编制,涉及固定资产原值超 15 亿元,系统掌握企业财务核算全流程;参与集团财务内控体系搭建,完成财务报销、资金支付、资产管理等核心流程内控有效性测试,优化核心流程 10 余项,提升财务工作效率 30%,降低资金支付合规风险。
2、财务分析与税务优化:每月开展深度财务分析,为管理层提供成本管控与运营建议 20 余份;科学开展纳税筹划及申报工作,任职期间实现合理税务优化约300 万元,确保公司税务合规零处罚。
离职原因: 转型做审计工作

◆ 教育背景

毕业院校: 华南理工大学 最高学历: 本科  获得学位: 学士学位
教育开始日期: 2013-01 毕业日期: 2016-01
专 业 一: 经济学 专 业 二: 财务管理
起始年月 终止年月 学校(机构) 所学专业 获得证书 证书编号
2013-01 2016-01 华南理工大学 经济学 毕业证书 105615201605001446
2021-09 2023-07 暨南大学 企业管理 优秀学生  

◆ 语言能力

外语: 英语 良好 粤语水平: 精通
其它外语能力:
国语水平: 精通

◆ 工作能力及其他专长

12年以上审计与内控经验,其中8年以上IT审计及专项审计带队经验。

1. IT审计核心能力: 深耕ITGC审计、信息系统全生命周期审计、数据安全与隐私保护审计、SAP/金蝶EAS/用友等主流ERP系统审计、数字化审计模型搭建、敏感数据防护审计、IT运维与变更管理审计、金融行业IT合规审计领域,独立带队完成20多个IT信息系统专项审计项目,完成各类IT审计项目的方案制定、现场执行与报告出具。

2. 内控审计核心能力: 精通内控体系全流程搭建、COSO/COBIT框架落地、内控缺陷识别与整改、风险矩阵搭建、专项内控审计、内控有效性测试、集团化内控管控、合规体系建设全流程工作,可独立完成从内控手册制定、风险识别到整改闭环的全链条管控。累计主导超过50个内控审计及专项审计项目,覆盖制造、金融、能源、政府、互联网科技等多个行业。

3. 专项审计全流程能力: 具备经济责任审计、工程竣工决算审计、绩效专项审计、采购舞弊专项审计、ESG合规专项审计全流程执行能力,精通审计底稿编制、审计报告出具、整改闭环跟踪全流程工作,可根据企业需求输出定制化专项审计方案。

4. 全行业适配能力: 可适配银行/金融机构、上市企业、国企/央企、外资制造企业、政府事业单位、互联网/科技企业全行业审计需求,熟悉各行业监管合规要求,可快速抓取不同行业的审计管控痛点,输出贴合业务的解决方案。

5. 甲方乙方双重视角与项目管理: 兼具国企集团内审部门负责人(带领超过10人团队)和头部会计师事务所项目负责人双重经历,熟悉企业财务、采购、工程、信息系统全业务流程,具备从风险识别、方案设计到整改跟踪的全链条项目管控能力,可统筹5-10人审计团队完成全项目周期管理,拥有跨部门沟通、资源协调及复杂专项审计项目落地交付经验,擅长甲乙方跨方协调、审计质量复核、客户需求对接,可独立完成定制化审计解决方案的输出与落地,累计交付各类审计项目超百个,项目交付合格率达98%以上。

◆ 详细个人自传

我拥有丰富的职业资格与职称,包括中国注册会计师、税务师、资产评估师,以及国际注册内部审计师(CIA)、国际注册信息系统审计师(CISA)等职业资格,同时具备高级工程师、经济师、会计师、统计师、审计师等职称,且已通过高级会计师及高级审计师考试。
1.在业务能力方面:
我掌握扎实的专业审计技术,拥有敏锐的分析判断能力。凭借审计思维与视角,能精准发现关键问题点,并有效预判风险,助力公司经营实现合规运作与风险把控。
2.企业内控领域:
我对企业管理全流程有着深刻理解,精通风险管理与内部控制,在流程优化方面经验丰富。
3.财务管理上:
具备扎实的财务功底,涵盖账务处理、财务管理及财务分析等能力,对各行业企业的财务流程与内控管理也有一定认识。
4.项目管理层面:
我精通项目管理的五大过程组和十大知识领域,对敏捷管理也深有理解,且已获得信息系统项目管理师和信息系统集成项目管理工程师证书。
5.学习能力方面:
目前正在攻读暨南大学企业管理硕士课程,进一步深造工商管理知识。同时,积极参加 PMP、CISM、CFA、FRM、ESG 等培训,旨在强化对信息化建设开发及运维管理相关知识的理解,不断扩充与审计相关的知识储备。
6.职业规划上:
我希望能在各行业从事企业管理、战略管理、内部控制、风险管理、合规业务、管理咨询、IT 审计等方向的工作。